Atualizado em: 12/11/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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anotextoAno do exercício a ser consultado.
mestextoMês do exercício a ser consultado.

 

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NomeTipoDescrição
anotextoAno da ocorência.
mestextoMês da ocorência.
unidade_gestoratextoNome da unidade gestora da despesa com diária.
datadataData da despesa com diária.
especietextoEspécie da despesa com diária.
pagamentotextoNúmero do pagamento da despesa com diária.
tipo_pagamentotextoTipo do pagamento da despesa com diária.
elemento_despesatextoElemento da despesa para diária.
subtitulotextoSubtítulo (centro de custo) da despesa com diária.
documento_favorecidotextoNúmero do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido com despesa com diária.
nome_favorecidotextoNome do favorecido com despesa com diária.
valornuméricoValor da despesa com diária.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2024",
    "mes": "11 - Novembro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS",
    "data": "2024-11-07T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "pagamento": "0009674/2024",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES",
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    "documento_favorecido": "***.186.136-**",
    "nome_favorecido": "JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO",
    "valor": 820.000000000
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    "ano": "2024",
    "mes": "11 - Novembro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS",
    "data": "2024-11-07T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "pagamento": "0009681/2024",
    "tipo_pagamento": "Orcamentario",
    "elemento_despesa": "33901405000 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES",
    "subtitulo": "",
    "documento_favorecido": "***.658.266-**",
    "nome_favorecido": "GUILHERME AMARAL BATISTA",
    "valor": 760.000000000
  }
]
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