Atualizado em: 02/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/03/20240000219/20240000676/20240001043/20240002045/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CANTOR INTERPRETE MUSICO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL/2024 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER.RONEY PEREIRA***.279.666-**R$ 1.000,00
25/03/20240000029/20230000242/20240000921/20240001924/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO TOCO PARA MANUTENCAO DE LIMPEZA DE RUAS 20/01/2024 A 02/02/2024 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.RW MAQUINAS E LOCACOES LTDA38.352.545/0001-30R$ 1.695,66
22/03/20240000052/20220000933/20240001406/20240002041/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS., MES DE FEVEREIRO, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MARLENE GOUVEA CAMPOS***.928.007-**R$ 1.302,21
22/03/2024 0001077/20240001821/20240002040/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO N° 52/2024, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°141/2012, ARTIGO 6° INCISO IV DA LEI MUNICIPAL 68 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.APARECIDA JOSEFINA DA SILVA***.151.706-**R$ 309,80
22/03/2024 0001078/20240001840/20240002038/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO N° 61/2024, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°141/2012, ARTIGO 6° INCISO IV DA LEI MUNICIPAL 68 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDEMARCO ANOTNIO DA SILVA***.593.406-**R$ 640,00
22/03/2024 0000070/20240001495/20240001966/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO CRAS FEVEREIRO/2024 , ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 53,10
22/03/20240000032/20230000137/20240001597/20240001965/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FUMACE, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TRIANI & CIA LTDA24.871.949/0001-25R$ 30,99
22/03/20240000032/20230000283/20240001700/20240001964/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO PLACA SIQ-8F44, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RESOLUCAO SES/MG N° 8 439, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022.AUTO POSTO STOPA LTDA86.386.984/0001-06R$ 2.051,69
22/03/2024 0000975/20240001546/20240001963/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A CARATINGA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.STELA MARIS SOUZA BARBOSA***.344.686-**R$ 50,00
22/03/2024 0001000/20240001527/20240001962/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA , ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.MARIA DAS GRACAS VIDAL RODRIGUES***.766.356-**R$ 35,00
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