Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 60.652.922,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 31.274,45 )
   0004756/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 6.441,08
   0004755/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 10.340,45
   0004754/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.001,60
   0004753/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.847,77
   0004752/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.598,06
   0004751/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 5.043,89
   0004750/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 3.001,60
       Total R$ 31.274,45
Total R$ 31.274,45
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 40.000,00 )
   0000474/2024 Reforco002 - FUNDEB2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.000,00
   0000473/2024 Reforco002 - FUNDEB2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 393.561,62 ) (Continua na próxima página)
   0000472/2024 Reforco002 - FUNDEB2.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 10.000,00
   0000456/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.020 - MANUTENCAO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTASR$ 70.000,00
   0000429/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 60.000,00
   0000454/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.000,00
   0000456/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.020 - MANUTENCAO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTASR$ 15.000,00
   0000476/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 4.000,00
   0001658/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44.177,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 57.912.129,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 31.274,45 )
   0004756/2024 0010244/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 6.441,08
   0004755/2024 0010243/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 10.340,45
   0004754/2024 0010241/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 3.001,60
   0004753/2024 0010238/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.847,77
   0004752/2024 0010236/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.598,06
   0004751/2024 0010234/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 5.043,89
   0004750/2024 0010232/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 3.001,60
        Total R$ 31.274,45
Total R$ 31.274,45
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 530.233,25 ) (Continua na próxima página)
   0000474/2024 0010167/2024 Original002 - FUNDEB2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.677,13
   0000473/2024 0010165/2024 Original002 - FUNDEB2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.342,95
   0000472/2024 0010041/2024 Original002 - FUNDEB2.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 9.713,07
   0000471/2024 0010039/2024 Original002 - FUNDEB2.177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 4.752,92
   0000456/2024 0010033/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.020 - MANUTENCAO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTASR$ 60.458,86
   0000429/2024 0010032/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 47.109,89
   0000464/2024 0010005/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA JURIDICAR$ 3.676,83
   0000462/2024 0010003/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.160,54
   0000461/2024 0010001/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.663,34
   0000460/2024 0010000/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO ATIV COORD LICITACAO, CONTRATOS E COMPRASR$ 738,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 47.424.112,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 294.346,90 ) (Continua na próxima página)
   0009980/2024 0011138/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 1.242,88
   0009979/2024 0011137/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.532,59
   0009975/2024 0011136/2024 OriginalOrcamentario003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTER$ 444,75
   0009973/2024 0011135/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 6.988,98
   0009971/2024 0011134/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 58.408,65
   0009970/2024 0011133/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 7.124,00
   0009969/2024 0011132/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 1.362,50
   0009967/2024 0011131/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.957,40
   0009965/2024 0011130/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 2.115,15
   0009964/2024 0011129/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.218 - Manutencao subsidio secretario de obras e UrbanismoR$ 1.763,42
   0009962/2024 0011128/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.020 - MANUTENCAO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTASR$ 8.143,75
   0009960/2024 0011127/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.020 - MANUTENCAO ATIV PAGTO INATIVOS E PENSIONISTASR$ 5.599,75
   0009958/2024 0011126/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 6.212,55
   0010005/2024 0011125/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA JURIDICAR$ 3.029,52
   0009914/2024 0011124/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO ATIV DO CONTROLE INTERNOR$ 1.445,06
   0009983/2024 0011122/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 517,29
   0009982/2024 0011121/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 1.439,67
   0010000/2024 0011120/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO ATIV COORD LICITACAO, CONTRATOS E COMPRASR$ 626,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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