Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 48.018,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 2.349,80 )
   0004008/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.349,80
       Total R$ 2.349,80
Total R$ 2.349,80
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 9.811,00 )
   0003990/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 850,00
   0003989/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.731,00
   0003988/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.386,00
   0003987/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.091,00
   0003986/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.753,00
       Total R$ 9.811,00
Total R$ 9.811,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 724,94 )
   0003771/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 489,96
   0003769/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 234,98
       Total R$ 724,94
Total R$ 724,94
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 964,98 )
   0003673/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 964,98
       Total R$ 964,98
Total R$ 964,98
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 7.888,00 )
   0003642/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 7.888,00
       Total R$ 7.888,00
Total R$ 7.888,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 550,00 )
   0003172/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 550,00
       Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 2.595,00 ) (Continua na próxima página)
   0002853/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.460,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 44.458,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 9.811,00 )
   0003990/2024 0008189/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 850,00
   0003986/2024 0008187/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.753,00
   0003987/2024 0008185/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.091,00
   0003989/2024 0008183/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.731,00
   0003988/2024 0008180/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.386,00
        Total R$ 9.811,00
Total R$ 9.811,00
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 10.237,80 )
   0004008/2024 0008207/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.349,80
   0003642/2024 0008052/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 7.888,00
        Total R$ 10.237,80
Total R$ 10.237,80
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 964,98 )
   0003673/2024 0007883/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 964,98
        Total R$ 964,98
Total R$ 964,98
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 724,94 )
   0003771/2024 0007672/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 489,96
   0003769/2024 0007671/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 234,98
        Total R$ 724,94
Total R$ 724,94
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 1.460,00 )
   0002853/2024 0005802/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.460,00
        Total R$ 1.460,00
Total R$ 1.460,00
 Data: 21/07/2024 ( Total R$ 1.135,00 )
   0002852/2024 0005820/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.135,00
        Total R$ 1.135,00
Total R$ 1.135,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 9.424,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 49.664,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 12.160,80 )
   0008185/2024 0009828/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.091,00
   0008207/2024 0009827/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.349,80
   0008183/2024 0009826/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.731,00
   0008189/2024 0009825/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 850,00
   0008180/2024 0009824/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.386,00
   0008187/2024 0009822/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 2.753,00
         Total R$ 12.160,80
Total R$ 12.160,80
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 1.689,92 )
   0007883/2024 0008901/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 964,98
   0007671/2024 0008892/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 234,98
   0007672/2024 0008891/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 489,96
         Total R$ 1.689,92
Total R$ 1.689,92
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 7.888,00 )
   0008052/2024 0008770/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS1.012 - INVESTIMENTOS PARA ATENCAO BASICAR$ 7.888,00
         Total R$ 7.888,00
Total R$ 7.888,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.595,00 )
   0005820/2024 0006652/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.135,00
   0005802/2024 0006651/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.086 - MANUTENCAO ATIV INCENTIVO PRATICA ESPORTIVAR$ 1.460,00
         Total R$ 2.595,00
Total R$ 2.595,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 9.424,40 )
   0005446/2024 0006776/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.424,40
         Total R$ 9.424,40
Total R$ 9.424,40
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 3.435,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 7.888,00 )
  23/08/2024000084/20242 - Compras e servicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA 2341997000124004/24, PORTARIA GM/MS Nº 3.630, DE 26 DE ABRIL DE 2024.VIGENTER$ 7.888,00
        Total R$ 7.888,00
Total R$ 7.888,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS