Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 100,00 )
 Data: 10/08/2020 ( Total R$ 100,00 )
   0002778/2020 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 100,00 )
 Data: 10/08/2020 ( Total R$ 100,00 )
   0002778/2020 0003845/2020 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 100,00
        Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
        Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 100,00 )
 Data: 26/08/2020 ( Total R$ 100,00 )
   0003845/2020 0004748/2020 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 100,00
         Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
         Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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