Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 18.098,80 )
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004076/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 16,30 )
   0003768/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 14,50
   0003767/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1,80
       Total R$ 16,30
Total R$ 16,30
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 565,00 )
   0002771/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 565,00
       Total R$ 565,00
Total R$ 565,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0002466/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAISR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 180,00 )
   0002169/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 180,00
       Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 15.777,50 )
   0003110/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.777,50
       Total R$ 15.777,50
Total R$ 15.777,50
       Total R$ 18.098,80
Total R$ 18.098,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 12.451,30 )
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 1.516,30 )
   0004076/2024 0008799/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.500,00
   0003767/2024 0008797/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1,80
   0003768/2024 0008796/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 14,50
        Total R$ 1.516,30
Total R$ 1.516,30
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 450,00 )
   0003318/2024 0008927/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIALR$ 450,00
        Total R$ 450,00
Total R$ 450,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 805,00 )
   0002466/2024 0006425/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAISR$ 60,00
   0002169/2024 0006423/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 180,00
   0002771/2024 0006418/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 565,00
        Total R$ 805,00
Total R$ 805,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0001548/2024 0005270/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 4.880,00
        Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 4.800,00 )
   0001938/2024 0004210/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.800,00
        Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
        Total R$ 12.451,30
Total R$ 12.451,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 26.221,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 450,00 )
   0008927/2024 0010748/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.006 - INVESTIMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIALR$ 450,00
         Total R$ 450,00
Total R$ 450,00
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0008799/2024 0010061/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.500,00
         Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 16,30 )
   0008797/2024 0009809/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1,80
   0008796/2024 0009808/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 14,50
         Total R$ 16,30
Total R$ 16,30
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 745,00 )
   0006423/2024 0007978/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 180,00
   0006418/2024 0007977/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 565,00
         Total R$ 745,00
Total R$ 745,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0006425/2024 0007817/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.084 - MANUTENCAO ATIV PROM FESTAS E EVENTOS CULTURAISR$ 60,00
         Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 4.880,00 )
   0005270/2024 0006198/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 4.880,00
         Total R$ 4.880,00
Total R$ 4.880,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 7.870,00 )
   0004210/2024 0005608/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 4.800,00
   0003394/2024 0005607/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 3.000,00
   0003348/2024 0005605/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 70,00
         Total R$ 7.870,00
Total R$ 7.870,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 3.500,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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