Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 179,00 )
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 179,00 )
   0003991/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
       Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
       Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 179,00 )
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 179,00 )
   0003991/2024 0008110/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
        Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
        Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 179,00 )
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 179,00 )
   0008110/2024 0009820/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 179,00
         Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
         Total R$ 179,00
Total R$ 179,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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