Atualizado em: 12/11/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
07/11/2024 0008856/20240009727/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, OURO PRETO, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PEDRO HENRIQUE RIOS PERASOLIMOTORISTA001196***.465.776-**R$ 510,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1214/10/202428/10/2024TRANSPORTE DE PACIENTE 
07/11/2024 0008853/20240009726/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A SERRO, PONTE NOVA, LAJINHA, BELO HORIZONTE,ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SILVIO CAETANO JOAQUIMMOTORISTA021593***.448.786-**R$ 260,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
425/10/202430/10/2024TRANSPORTE DE PACIENTE 
07/11/2024 0008807/20240009725/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, BELO HORIZONTE E ITABIRITO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SILVIO CAETANO JOAQUIMMOTORISTA021593***.448.786-**R$ 610,00 
 
07/11/2024 0008780/20240009724/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, RAUL SOARES E CARATINGA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.EDER MANOEL SILVA COUTOMOTORISTA022337***.965.856-**R$ 475,00 
 
07/11/2024 0008777/20240009723/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA,ABRE CAMPO, CARATINGA E RAUL SOARES ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTOMOTORISTA022183***.186.406-**R$ 495,00 
 
07/11/2024 0008852/20240009722/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A MATIPO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.GUILHERME AMARAL BATISTAMOTORISTA022328***.658.266-**R$ 150,00 
 
07/11/2024 0008817/20240009686/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA E OURO PRETO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MONICA ROMUALDO DA SILVAAUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA000202***.988.506-**R$ 510,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1214/10/202428/10/2024AUXILIAR DE BORDO NO ONIBUS CISAMAP, DOS PACIENTES COM CONSULTAS INTERMUNICIPAIS, 
07/11/2024 0008823/20240009685/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA E VICOSA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NATHALIA ROCHA FARIA DE SOUZAENFERMEIRO021435***.253.406-**R$ 120,00 
 
07/11/2024 0008781/20240009684/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIARIAS A PONTE NOVA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.GADERLUCIO DE JESUSAUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA001275***.346.206-**R$ 105,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
314/10/202421/10/2024TRANSPORTE DE PACIENTE 
07/11/2024 0008802/20240009683/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Luciano Vianney IzidoroAUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA022184***.222.956-**R$ 205,00 
 
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS