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| 07/11/2024 | | 0008856/2024 | 0009727/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, OURO PRETO, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | PEDRO HENRIQUE RIOS PERASOLI | MOTORISTA | 001196 | ***.465.776-** | R$ 510,00 | |
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12 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | TRANSPORTE DE PACIENTE | |
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| 07/11/2024 | | 0008853/2024 | 0009726/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A SERRO, PONTE NOVA, LAJINHA, BELO HORIZONTE,ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SILVIO CAETANO JOAQUIM | MOTORISTA | 021593 | ***.448.786-** | R$ 260,00 | |
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4 | 25/10/2024 | 30/10/2024 | TRANSPORTE DE PACIENTE | |
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| 07/11/2024 | | 0008807/2024 | 0009725/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, BELO HORIZONTE E ITABIRITO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SILVIO CAETANO JOAQUIM | MOTORISTA | 021593 | ***.448.786-** | R$ 610,00 | |
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| 07/11/2024 | | 0008780/2024 | 0009724/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, RAUL SOARES E CARATINGA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | EDER MANOEL SILVA COUTO | MOTORISTA | 022337 | ***.965.856-** | R$ 475,00 | |
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| 07/11/2024 | | 0008777/2024 | 0009723/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA,ABRE CAMPO, CARATINGA E RAUL SOARES ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO | MOTORISTA | 022183 | ***.186.406-** | R$ 495,00 | |
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| 07/11/2024 | | 0008852/2024 | 0009722/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A MATIPO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | GUILHERME AMARAL BATISTA | MOTORISTA | 022328 | ***.658.266-** | R$ 150,00 | |
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| 07/11/2024 | | 0008817/2024 | 0009686/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA E OURO PRETO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | MONICA ROMUALDO DA SILVA | AUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA | 000202 | ***.988.506-** | R$ 510,00 | |
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12 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | AUXILIAR DE BORDO NO ONIBUS CISAMAP, DOS PACIENTES COM CONSULTAS INTERMUNICIPAIS, | |
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| 07/11/2024 | | 0008823/2024 | 0009685/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA E VICOSA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NATHALIA ROCHA FARIA DE SOUZA | ENFERMEIRO | 021435 | ***.253.406-** | R$ 120,00 | |
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| 07/11/2024 | | 0008781/2024 | 0009684/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DIARIAS A PONTE NOVA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | GADERLUCIO DE JESUS | AUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA | 001275 | ***.346.206-** | R$ 105,00 | |
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3 | 14/10/2024 | 21/10/2024 | TRANSPORTE DE PACIENTE | |
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| 07/11/2024 | | 0008802/2024 | 0009683/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | Luciano Vianney Izidoro | AUX. DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA | 022184 | ***.222.956-** | R$ 205,00 | |
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