Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 156.822,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 329,55 )
   0003601/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 253,50
   0003600/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 76,05
       Total R$ 329,55
Total R$ 329,55
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.284,63 )
   0003222/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.284,63
       Total R$ 1.284,63
Total R$ 1.284,63
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 5.780,00 )
   0003122/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.131,50
   0003121/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 780,00
   0003120/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.868,50
       Total R$ 5.780,00
Total R$ 5.780,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 235,47 )
   0003080/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 235,47
       Total R$ 235,47
Total R$ 235,47
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 368,10 )
   0002977/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 368,10
       Total R$ 368,10
Total R$ 368,10
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 202,80 )
   0002705/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 202,80
       Total R$ 202,80
Total R$ 202,80
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 1.204,85 )
   0002415/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 140,90
   0002414/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.063,95
       Total R$ 1.204,85
Total R$ 1.204,85
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 469,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 145.046,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 2.454,30 )
   0003741/2024 0007812/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.454,30
        Total R$ 2.454,30
Total R$ 2.454,30
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.284,63 )
   0003222/2024 0006789/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.284,63
        Total R$ 1.284,63
Total R$ 1.284,63
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 6.833,60 )
   0003310/2024 0006766/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 685,50
   0002977/2024 0006675/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 368,10
   0003122/2024 0006637/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.131,50
   0003121/2024 0006636/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 780,00
   0003120/2024 0006635/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.868,50
        Total R$ 6.833,60
Total R$ 6.833,60
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 235,47 )
   0003080/2024 0006487/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 235,47
        Total R$ 235,47
Total R$ 235,47
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 607,20 )
   0001583/2024 0006157/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 307,65
   0001082/2024 0006153/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 299,55
        Total R$ 607,20
Total R$ 607,20
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 202,80 )
   0002705/2024 0005619/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 202,80
        Total R$ 202,80
Total R$ 202,80
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 1.063,95 )
   0002414/2024 0005106/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.063,95
        Total R$ 1.063,95
Total R$ 1.063,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 163.239,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 250,46 )
   0007571/2024 0010523/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 250,46
         Total R$ 250,46
Total R$ 250,46
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 75,14 )
   0007572/2024 0010127/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 75,14
         Total R$ 75,14
Total R$ 75,14
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 2.424,85 )
   0007812/2024 0008933/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.424,85
         Total R$ 2.424,85
Total R$ 2.424,85
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.269,21 )
   0006789/2024 0007981/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.269,21
         Total R$ 1.269,21
Total R$ 1.269,21
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 363,68 )
   0006675/2024 0007816/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 363,68
         Total R$ 363,68
Total R$ 363,68
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 5.943,28 )
   0006487/2024 0007537/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 232,64
   0006637/2024 0007524/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 1.117,92
   0006636/2024 0007523/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 770,64
   0006635/2024 0007522/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.822,08
         Total R$ 5.943,28
Total R$ 5.943,28
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 599,92 )
   0006153/2024 0006830/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 295,96
   0006157/2024 0006826/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 303,96
         Total R$ 599,92
Total R$ 599,92
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 677,28 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 20.500,00 )
  28/03/2019000045/20192 - Compras e servicosA presente licitacao tem como objeto selecionar para contratacao empresa (s) especializada (s) no ramo de fornecimento de cesta basicas, para atender aos projetos de acao Social da secretaria de assistencia social do Municipio de Sao Pedro dos ferrosTERMINO DE PRAZOR$ 20.500,00
        Total R$ 20.500,00
Total R$ 20.500,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS